Faktúry
551
| Číslo | Predmet | Suma s DPH (EUR) | Viazanosť k zmluve | Viazanosť k objednávke | Dátum doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1709/11 | Zemný plyn od 01.09.-30.11.2011 /SOŠ Holíč/ | 3640,56 | 14/2012/OP | 31.12.11 | Dalkia a.s. | Kutlíkova,17,Bratislava | 35702257 | |
| 1710/11 | Právne služby - december 2011 | 2589,6 | 603/2011/OP | 31.12.11 | Advokátska kancelária, JUDr.Sopko | Paulínka,24,Trnava | 33213879 | |
| 1714/11 | Vyšetrenie zraku zamestnancov TTSK | 60 | 0199/11 | 31.12.11 | OFTA s.r.o. | Koniarekova,20/5881,Trnava | 44660065 | |
| 1716/11 | Umývanie áut 12/2011 | 56,38 | 0999/11 | 31.12.11 | ALDY Trnava, a.s. | Ružindolská,14,Trnava | 36229971 | |
| 1717/11 | Čistenie bielizne | 17,56 | 0945/11 | 31.12.11 | LEVAN - Chemické čistenie a pranie | Hattalova,1,Trnava | 36223280 | |
| 1720/11 | Telefonne poplatky za 1.-31.12.2011 /OvZP/ | 10955,42 | 1313/2011/OP | 31.12.11 | Slovak Telekom | Karadžičová,10,Bratislava | 35763469 | |
| 1725/11 | Dodávka elektriny od 1.1.-31.12.2011 /úrad TTSK/ vyúčtovanie | 24702,62 | 0205/2008 | 31.12.11 | MAGNA E.A. | Beethovenova,5,Piešťany | 35743565 | |
| 1726/11 | Identifikačné karty | 53,74 | 0936/11 | 31.12.11 | K.I.T. spol. s r.o. | F.Kráľa,5,Trnava | 36246255 | |
| 1728/11 | Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody za 12/2011 | 2324,57 | 1570/2009/OP | 31.12.11 | TT-KOMFORT, s.r.o. | Františkánska,16,Trnava | 36277215 | |
| 1729/11 | Telefonne poplatky od 1.-31.12.2011 | 2032,68 | 1313/2011/OP | 31.12.11 | Slovak Telekom | Karadžičová,10,Bratislava | 35763469 | |
| 1730/11 | Internet od 1.-31.12.2011 | 40495,76 | 4598/2009/OVS | 31.12.11 | Slovak Telekom | Karadžičová,10,Bratislava | 35763469 | |
| 1731/11 | Telefonne poplatky od 1.-31.12.2011-internet | 26,6 | 4598/2009/OVS | 31.12.11 | Slovak Telekom | Karadžičová,10,Bratislava | 35763469 | |
| 1734/11 | Vysielanie public.relácie "Rodný môj kraj" - november 2011 | 250 | 1595/2008/OMPaO | 31.12.11 | Slovmedia SK s.r.o. | Drevená,888,Galanta | 43930280 | |
| 1735/11 | Odvysielanie relácie za 12/2011 | 603,44 | 1595/2008/OMPaO | 31.12.11 | Slovmedia SK s.r.o. | Drevená,888,Galanta | 43930280 | |
| 1736/11 | Telefonne poplatky za 1.12.-31.12.2011 | 1164,83 | 1114/2007/OVS | 31.12.11 | Slovak Telekom | Karadžičová,10,Bratislava | 35763469 | |
| 1737/11 | Telefonne poplatky 1.12.-31.12.2011 | 1784,88 | 1114/2007/OVS | 31.12.11 | Slovak Telekom | Karadžičová,10,Bratislava | 35763469 | |
| 1738/11 | Príprava údajov z informačného systému katastra nehnuteľností | 90 | 31.12.11 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého,4,Bratislava | 17316219 | ||
| 1739/11 | Strážná služba v sídle TTSK za 12/2011 | 4358,16 | 566/2009/OP | 31.12.11 | SMS TTSK s.r.o | Starohájska,10,Trnava | 36851523 | |
| 1740/11 | Strážná služba v sídle TTSK za 12/2011 | 709,2 | 1310001 | 31.12.11 | SMS TTSK s.r.o | Starohájska,10,Trnava | 36851523 | |
| 1742/11 | PHM od 1.12.-15.12.2011 | 841,94 | zmluva | 31.12.11 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty | Plynárenská,7/B,Bratislava | 35708182 | |
| 1743/11 | PHM od 16.12.-31.12.2011 | 1245,38 | zmluva | 31.12.11 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty | Plynárenská,7/B,Bratislava | 35708182 | |
| 1747/11 | Tepovanie kobercov na sekretariáte riaditeľa ÚTTSK | 10,37 | 0991/11 | 31.12.11 | ORAN, s.r.o. | Krakovská,67,Šúrovce | 34129081 | |
| 1750/11 | Dodávka elektriny a distribučných služieb od 1.-31.12.2011 /Úrad/ | 1692,37 | 0205/2008 | 31.12.11 | MAGNA E.A. | Beethovenova,5,Piešťany | 35743565 | |
| 1751/11 | Spotreba elektriny v objekte DM SPŠ od 1.7.-31.12.2011 | 1148,64 | dod.č.1 | 31.12.11 | Stredná priemyselná škola Trnava | Komenského,1,Trnava | 36082058 | |
| 1752/11 | Konzekutívne flmočenie-zasadnutie Správnej rady Energetický klaster Centrope | 60 | 0961/11 | 31.12.11 | Mgr. Mário Hrašna | Mlynárska,1,Hrnčiarovce nad Parnou | 37033921 | |
| 1753/11 | Konzekutívne flmočenie-workshop "Deň energie" | 240 | 0941/11 | 31.12.11 | Mgr. Mário Hrašna | Mlynárska,1,Hrnčiarovce nad Parnou | 37033921 | |
| 1754/11 | Dodávka elektriny a distribučných služieb od 1.-31.12.2011 /SOU-V Piešťany/ vyúčtovanie | 190,36 | 2380/2011 | 31.12.11 | MAGNA E.A. | Beethovenova,5,Piešťany | 35743565 | |
| 1755/11 | Poplatok za techn.podporu HW a SW zariadení a produktov za oktober - december 2011 | 20868,01 | 01.11.11 | 31.12.11 | Slovak Telekom | Karadžičová,10,Bratislava | 35763469 | |
| 1758/11 | Služby v rámci projektu Duo**star na pozícii "Odborník na automobilový priemysel" za 12/2011 | 920 | 1463/2011/OP | 31.12.11 | HTS real s.r.o. | Koreszkova,1,Skalica | 44446519 | |
| 1759/11 | Zrážková voda od 1.10.-31.12.2011 | 1230,14 | 0924/11 | 31.12.11 | Trnavská vodárenská spoločnosť | Priemyselná,10,Piešťany | 36252484 |